|
Faktúra |
|
Fa 02 ZSE Energia, a.s. 12 2010 nedoplatok
|
|
s DPH |
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/19
|
Faktúry dodávateľské Január 2019
|
17 675,11 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.02.2019 |
|
Faktúra |
9/19
|
Faktúry dodávateľské September 2019
|
8 844,02 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
10.10.2019 |
04.10.2019 |
|
Faktúra |
9/P/19
|
Faktúry za potraviny 9/19
|
3 353.21 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
10.10.2019 |
04.10.2019 |
|
Faktúra |
8/P/19
|
Faktúry za potraviny 8/19
|
649,10 |
s DPH |
30.08.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
10.09.2019 |
05.09.2019 |
|
Faktúra |
8/19
|
Faktúry dodávateľské August 2019
|
8 062.54 |
s DPH |
30.08.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
Faktúra |
6/19
|
Faktúry dodávateľské Jún 2019
|
14 715,92 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
28.06.2019 |
01.07.2019 |
|
Faktúra |
7/19
|
Faktúry dodávateľské Júl 2019
|
9 739,57 |
s DPH |
31.07.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
13.08.2019 |
|
Faktúra |
7/P/19
|
Faktúry za potraviny 7/19
|
302,19 |
s DPH |
11.07.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
Faktúra |
6/P/19
|
Faktúry za potraviny 6/19
|
1 972.76 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
28.06.2019 |
01.07.2019 |
|
Faktúra |
2/19
|
Faktúry dodávateľské Február 2019
|
4 388,80 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
3/19
|
Faktúry dodávateľské Marec 2019
|
10 499.35 |
s DPH |
29.03.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
29.03.2019 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
10/19
|
Faktúry dodávateľské Október 2019
|
18 094,32 |
s DPH |
31.10.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
Faktúra |
5/P/19
|
Faktúry za potraviny 5/19
|
2 425.62 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
5/19
|
Faktúry dodávateľské Máj 2019
|
4 696,99 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
31.05.2019 |
03.06.2019 |
|
Faktúra |
4/19
|
Faktúry dodávateľské Apríl 2019
|
15 690.21 |
s DPH |
30.04.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Jana Nemečková |
Mgr.Katarína Machovičová |
30.04.2019 |
02.05.2019 |
|
Faktúra |
4/P/19
|
Faktúry za potraviny 4/19
|
2 795.09 |
s DPH |
30.04.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
3/19
|
Faktúry za potraviny 3/19
|
3 220.98 |
s DPH |
29.03.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
2/P/19
|
Faktúry za potraviny 2/19
|
1 829.21 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Erika Vitteková |
Mgr. Machovičová Katarína |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
Faktúra |
1/P/2019
|
Faktúry za potraviny 1/19
|
2 452,19 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava |
Mgr. Ležovičová Erika |
Mgr. Katarína Machovičová |
|
31.01.2019 |